Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

FG Europe: Οι προτεραιότητες του 2011 (ενεργειακό project στην Ν. Εύβοια)

Η περαιτέρω επέκταση της εταιρίας στις αγορές της Ιταλίας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων, αποτελεί μαζί με την επέκταση στο χώρο της ενέργειας, μερικούς από τους βασικούς στόχους της FG Europe για το 2011.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που διοργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Μαρτίου 2011, παρουσίαση του Ομίλου της F.G. EUROPE. Η παρουσίαση έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Παντούση και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο.
Στην παρουσίαση έγινε εκτενής αναφορά, στην θετική πορεία του Ομίλου το 2010, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία και τις αντίξοες συνθήκες στην αγορά, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών, στην ικανοποιητική, παρά τη σημειωθείσα μείωση, κερδοφορία, στη μείωση των τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων, στην αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας και τις σημαντικές προοπτικές του εν λόγω τομέα.
Συμπερασματικά για το 2010, αναφέρθηκε ότι: • Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου, παρά την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με το ποσό των Ευρώ 1,36 εκατ., λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς επί των κερδών της χρήσεως 2009, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 3,54 εκατ. έναντι Ευρώ 8,04 εκατ. των αντίστοιχων του 2009. Το καθαρά κέρδη της χρήσεως παρά τη μείωσή τους σε σχέση με το 2009, κρίνονται θετικά, λαμβανομένης υπόψη της κρίσης στην εσωτερική αγορά.
• Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, (EBITDA), μειωμένα κατά 38,77%, λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 10,62 εκατ. έναντι Ευρώ 17,35 εκατ. αυτών του 2009. Ο δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 11,02% έναντι 14,24% του αντίστοιχου του 2009, μειωμένος κατά -3,22 μονάδες.
• Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 26,98 εκατ. έναντι Ευρώ 36,84 εκατ. των αντίστοιχων του 2009, μειωμένα κατά 26,76% λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην εσωτερική αγορά από την μητρική Εταιρεία.
• Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 96,37 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 121,84 εκατ. του 2009, μειωμένες κατά 20,90%, λόγω κυρίως της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων της μητρικής εταιρείας στην εσωτερική αγορά.
• Τα έσοδα στον τομέα της ενέργειας ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 4,79 εκατ. έναντι αντίστοιχων εσόδων του 2009 Ευρώ 4,30 εκατ., αυξημένα κατά 11,40%. Η μικρή σχετικά αύξηση των εσόδων στον τομέα της ενέργειας σε σχέση με το 2009, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε την υπό εξέταση χρήση μεταβολή στο παραγωγικό δυναμικό των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, όπως αυτή αναμένεται να επέλθει εντός του 2011 με την θέση σε λειτουργία των 33 MW από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε, την οποία εξαγόρασε η R.F. ENERGY το Δεκέμβριο του 2010.
• Οι πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από τη μητρική Εταιρεία ανήλθαν συνολικά το 2010 σε 91,16 εκατ. Ευρώ, έναντι 112,84 εκατ. Ευρώ των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, σημειώνοντας μείωση σε ετήσια βάση σε ποσοστό 19,21%.
• Οι συνολικές πωλήσεις των κλιματιστικών, ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 82,86 εκατ. έναντι Ευρώ 100,03 εκατ. αυτών του 2009, μειωμένες κατά 17,16%.
• Στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις των κλιματιστικών ανήλθαν σε Ευρώ 27,82 εκατ. έναντι Ευρώ 60,18 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2009, μειωμένες κατά 53,77%.
• εξαγωγές κλιματιστικών Σημαντικά αυξημένες κατά 38,12%, ήταν οι εξαγωγές κλιματιστικών, οι οποίες ανήλθαν το 2010 σε Ευρώ 55,04 εκατ., έναντι Ευρώ 39,85 εκατ. των αντίστοιχων του 2009.
• Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP, ανήλθαν σε Ευρώ 3,31 εκατ., έναντι Ευρώ 6,05 εκατ. των αντίστοιχων του 2009, μειωμένες κατά 45,29%. Η σημαντική μείωση στις πωλήσεις των λευκών συσκευών, πέραν της κρίσης στην αγορά, οφείλεται στην κατάργηση το 2010 σημαντικού μέρους της γκάμας των προϊόντων ESKIMO, λόγω της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης και εμπλουτισμού της γκάμας ESKIMO με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, μέσω των νέων συνεργασιών που εξετάζει η Εταιρεία.
• Οι πωλήσεις των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP συγκριτικά με τα άλλα προϊόντα επλήγησαν σχετικά λιγότερο από την κρίση ανερχόμενες το 2010 σε Ευρώ 4,98 εκατ., μειωμένες έναντι των αντίστοιχων του 2009 σε ποσοστό 26,30%.
Επίσης αναφέρθηκαν : • Η σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών, που αντιπροσωπεύουν πλέον το 60,2% των συνολικών πωλήσεων της Μητρικής έναντι ποσοστού 34,0% το 2009.
• Τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά καλύπτουν σχεδόν το σύνολο (99,7%) των πωλήσεων της Μητρικής.
• Η μείωση των τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων του Ομίλου κατά 23% (στα 100,6 εκατ. ευρώ από 130,6 εκατ. ευρώ το 2009), που διαμόρφωσε τη σχέση Ξένα /Ίδια Κεφάλαια σε 1,96 φ.
• Η τήρηση από την Εταιρεία και τον Όμιλο των προβλεπόμενων, από τη σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου δεικτών, με αποτέλεσμα την διατήρηση των υφιστάμενων ευνοϊκών όρων δανεισμού.
• Η υπερκάλυψη των καθαρών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου από τα λειτουργικά αποτελέσματα κατά 4,76 φ (της Εταιρίας κατά 6,09 φ).
• Διατήρηση ικανοποιητικών ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες, κυρίως λόγω της μείωσης των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου κατά 28,54 εκατ. ευρώ (ποσοστό 45,8%).
• Η στρατηγική επιλογή της διατήρησης από την Εταιρεία επαρκών αποθεμάτων ώστε να είναι σε θέση να καλύψει την όποια αυξημένη ζήτηση λόγω τυχόν ακραίων καιρικών συνθηκών στις χώρες δραστηριοποίησής της ή οπουδήποτε προκύψει.
• Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας μέσω των θυγατρικών της R.F. ENERGY. Αναφέρθηκε η εξαγορά τριών αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 33 MW στην Αργολίδα, από τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε των οποίων ήδη ξεκίνησε η κατασκευή και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το Σεπτέμβριο του 2011. Αναφέρθηκε επίσης ότι εταιρείες του Ομίλου από κατατεθείσες αιτήσεις για αιολικά πάρκα ισχύος 531 MW, έλαβαν πρόσφατα άδειες παραγωγής που αφορούν την πρώτη φάση των αδειοδοτήσεων ύψους 144 MW στη Νότιο Εύβοια. Επίσης, έχουν κατατεθεί αιτήσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα, ισχύος 7 MW.
Για το 2011 οι στόχοι της Διοίκησης του Ομίλου είναι :
• Η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές της Ιταλίας, της Τουρκίας και των Βαλκανίων, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία
• Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στον τομέα του κλιματισμού
• Η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων SHARP και ESKIMO στην εσωτερική αγορά
Η περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας, με τη λειτουργία εντός του 2011 (9/2011) αιολικών πάρκων και ΜΥΣ, ισχύος 62 MW και την αδειοδότηση του μεγάλου ενεργειακού του project στην Περιοχή της Ν. Εύβοιας, συνολικής ονομαστικής ισχύος 531 MW (έχουν ήδη αδειοδοτήθει τα 144 MW)
• Η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...